近日,市纪委监委派驻市财政局纪检监察组会同市财政局内控办召开财政内部控制制度建设推进会,对市财政局内部控制制度建设前期工作推进情况进行了通报,并就下一步工作任务开展提出了意见建议。
派驻纪检监察组负责同志指出,对财政运行权力进行有效监督是派驻工作的应有之义和重要工作职责,持续加强财政内部控制制度建设不仅是财政部门贯彻习总书记讲话要求的具体表现和有效举措,同时也是纪检监察开展监督工作的有力推手和抓手,是落实主体责任和监督责任二者之间同向发力的有效载体。当前财政内控工作处于爬坡过坎的关键时期,涉及到的各单位、各科室负责同志要切实提高责任感和使命感,着力提升关键领域和高风险业务环节的风险管控水平,设计好财政内控考评机制,确保10月底完成各项既定任务,努力形成内控工作齐抓共管、内控制度有效管用、内控执行真正到位的财政内控工作新局面。
据了解,自2016年起,市财政局已着手开展内控制度建设,构建了以“1+7”为主干的三级内部控制基本制度体系,在防范业务与廉政风险方面发挥重要作用。针对近年来市财政局内设机构和工作职责发生较大变化,干部轮岗交流多,内控工作的连续性和稳定性需要加强的实际情况, 派驻市财政局纪检监察组积极协助所驻部门局党组开展内控制度修订完善建设工作,会商印发了推进财政内部控制制度建设的实施意见,并纳入年度推进全面从严治党重点工作任务清单,确定了推进工作的时间表和任务图,开展工作检查,积极推动财政内控从面上推进向重点突破转变,为深化全面从严治党、推动财政法治建设、优化财政管理提供坚实保障。 (供稿:江山)
(编辑:郝志国)