为全面加强财政系统业务管理流程风险管控,近期,市纪委监委派驻市财政局纪检监察组会同市财政局有关科室,启动财政系统内控制度建设督导调研工作。
调研组采取座谈交流、查验资料等方式,重点就市财政局主体责任履行、内控制度建设和风险防控办法制定等情况进行了实地督导调研,收集整理了科室意见建议。要求财政系统业务科室要结合机构改革后的职责调整变化,主动对接省财政厅对口处室,及时修订完善符合实际需要、利于有效执行的内控制度,防止出现新的业务和廉政风险。同时,要紧盯财政重点领域、关键业务,进一步规范风险防控流程和办法,进一步明确内控工作任务时间点、效果图,抓紧建立健全完善有效的财政内部考评机制,确保内控制度建设落地见效。(供稿:江山)
(编辑:郝志国)







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